Orden de Compra. Nº4492-52-SE23 "UTILES ESCOLARES Y MATERIAL EDUCATIVO BATUCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4492-52-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES Y MATERIAL EDUCATIVO BATUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4492-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Cruz Vengara #891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp 42 sep batuco del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891
Comuna Pencahue
Impuesto 1738921,61
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de servicios y comercializadora dona cata
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DONA CATA
R.U.T. 76.975.603-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad de servicios y comercializadora dona cata
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadDETALLE SEGUN BASES DE LICITACIONse cotiza todos los productos solicitados $ 9.152.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.152.219 $ 9.152.219
Total Neto $ 9.152.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.738.922
TOTAL OC $ 10.891.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.