|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4493-114-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4493-59-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Equipar el modulo para la atención a pacientes. |
|
Proveniente de Licitación
|
4493-59-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
|
|
R.U.T. |
69.150.502-2 |
|
Dirección de Facturación |
Maipu # 255 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
25650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maipu # 255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Luisa del C. Mora Rojas
|
|
R.U.T. |
8.222.502-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | Unidades dentales | Instalación de equipo dental movil y materiales varios de desague, agua, aire. |
$ 135.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.650
|
|
$ 160.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.