Orden de Compra. Nº4493-1176-CM20 "Adquisición de Insumos Dentales Programa Adulto GES 60"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4493-1176-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Dentales Programa Adulto GES 60
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Facturación Maipu # 255
Comuna Penco
Impuesto 35635
Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONVENIO MARCO
Razón Social MEDICALTEK CHILE S A
R.U.T. 96.696.000-0
Sucursal CONVENIO MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291706
2239-16-LR15
Fresas quirúrgicas o sus accesorios10 (1580676 )FRESA DENTAL KOMET FRESON CARBIDE TRONCOCONICO PARA METAL Y ACRILICO KOMET UNIDAD 1582574(1580676) FRESA DENTAL KOMET FRESON CARBIDE TRONCOCONICO PARA METAL Y ACRILICO KOMET UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1705 $ 17.050,00 $ 0,00 $ 17.050,00 $ 170.500 $ 187.550
Total Neto $ 187.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.635
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 223.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.