Orden de Compra. Nº4493-136-AG26 " ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN BOX DENTAL CONTAINER EDIFICIO O'HIGGINS/4493-169-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4493-136-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN BOX DENTAL CONTAINER EDIFICIO O'HIGGINS/4493-169-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1338 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Facturación O'Higgins N° 670
Comuna Penco
Impuesto 51300
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 670
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAVIMANT SPA
Razón Social KAVIMANT SPA
R.U.T. 77.220.821-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAVIMANT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos1UnidadEl servicio debe contar con todos los materiales y/o herramientas. Leer adjunto con especificaciones técnicas. Referente Carlos Saavedra Encargado Servicios Generales, celular +569 4635 6348. Subir Formato De Información De Proveedor Actualizada, El Cual Se Encuentra Adjunto A Esta Cotización.  $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.300
TOTAL OC $ 321.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.