Orden de Compra. Nº4493-1845-CM19 "Adquisicion articulos de libreria para Programa de apoyo a la Salud Mental Infantil "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4493-1845-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion articulos de libreria para Programa de apoyo a la Salud Mental Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Facturación Maipu # 255
Comuna Penco
Impuesto 9239
Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito20 (1166191 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD 1192361(1166191) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL REDONDO 1205 N°2-12 UNIDADES UNIDAD; Código: L500104; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1273366 )LÁPIZ TORRE CERA TRIANGULAR EXTRAGRUESO 12 COLORES UNIDAD 1299367(1273366) LÁPIZ TORRE CERA TRIANGULAR EXTRAGRUESO 12 COLORES UNIDAD; Código: T002522; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
60121148
2239-4-LP14
Papel lustre50 (1170890 )PAPEL LUSTRE TORRE IMAGIA 10X10 24 HOJAS UNIDAD 1196929(1170890) PAPEL LUSTRE TORRE IMAGIA 10X10 24 HOJAS UNIDAD; Código: U308794; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 48.870
Descuento $ 244
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.239
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 57.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.