|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4493-989-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Insumos Sala IRA- ERA CESFAM Penco |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
|
|
R.U.T. |
69.150.502-2 |
|
Dirección de Facturación |
Maipu # 255 |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
13680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maipu # 255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
|
Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
6.092.496-1 |
|
Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14121812
| Papel fotográfico | 20 | Unidad no definida | Rollo de papel fotográfico termo sencible para espirómetro de 11 cms. de ancho | Rollo de papel fotográfico termo sencible para espirómetro de 11 cms. de ancho |
$ 3.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.000
|
$ 72.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.680
|
|
$ 85.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.