Orden de Compra. Nº4494-1-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-234-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-1-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-234-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-234-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 6662773,13
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Osman Miguel
Razón Social Constructora Osman Miguel Vergara Zambrano EIRL
R.U.T. 76.214.512-k
Sucursal Osman Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCONSIDERA LA CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL DE 92,76 M2 APROX. EN ALBAÑILERIA CON CADENAS Y PILARES DE HORMIGON ARMADO   $ 35.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.067.227 $ 35.067.227
Total Neto $ 35.067.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.662.773
TOTAL OC $ 41.730.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.