Orden de Compra. Nº4494-107-AG26 "MATERIAL PROGRAMA RSH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-107-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PROGRAMA RSH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 29854,7
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GLT SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GLT SPA
R.U.T. 77.738.709-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GLT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel30CajaAPRETADOR DOBLE CLIP 19MM X 12UN ISOFIT APRETADOR DOBLE CLIP 19MM X 12UN ISOFIT $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121704
Lápiz pasta24UnidadROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0.7MM AZROLLER ENERGEL PENTEL MAKKURO 0.7MM AZ $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadCUBO 76X76 5 COLORES 500HJCUBO 76X76 5 COLORES 500HJ $ 1.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUAD. BOOK SCOTLAND 7MM 150H TORRECUAD. BOOK SCOTLAND 7MM 150H TORRE $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.440 $ 23.440
44102001
Lámina para plastificar2PackTERMOLAMINAS TAMAÑO CARNET/CREDENCIAL 100UNTERMOLAMINAS TAMAÑO CARNET/CREDENCIAL 100UN $ 2.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.230 $ 5.230
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMA OVELLA TAMAÑO CARTA 500 HJ 75 GRRESMA OVELLA TAMAÑO CARTA 500 HJ 75 GR $ 2.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.260 $ 58.260
Total Neto $ 157.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.855
TOTAL OC $ 186.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.