Orden de Compra. Nº4494-1086-SE14 "ATENCION COFFE BREAK SEMINARIO DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-1086-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ATENCION COFFE BREAK SEMINARIO DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 7663,84
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector José
Razón Social Producción de eventos Hector Jose Opazo Montaldo E
R.U.T. 76.337.376-2
Sucursal Hector José
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1GlobalSERVICIO DE ATENCION COFFE BREAK 20 PERSONASSERVICIO DE ATENCION COFFE BREAK 20 PERSONAS $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
Total Neto $ 40.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.664
TOTAL OC $ 48.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.