Orden de Compra. Nº4494-1125-AG23 "MATERIALES ADMINISTRACION PLAYA (P-1103) compra ágil: 4494-758-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-1125-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ADMINISTRACION PLAYA (P-1103) compra ágil: 4494-758-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación Infante # 2
Comuna Penco
Impuesto 95632,89
Dirección de Envío de la Factura Infante # 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian javier
Razón Social CRISTIAN JAVIER MARTÍNEZ VARELA
R.U.T. 13.797.218-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cristian javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónGALONES DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO GALONES DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.563 $ 70.563
31161503
Clavo-tornillo4CajaCAJAS DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 12X1 CAJAS DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 12X1 $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.888 $ 26.888
31162310
Correas de montaje8UnidadCORREAS PARA CAMILLA PLÁSTICA CORREAS PARA CAMILLA PLÁSTICA $ 17.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.616 $ 142.616
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE PELO 2´ BROCHAS DE PELO 2´ $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
52152203
Escobilla con dispensador de jabón10UnidadESCOBILLA DE ACERO CON MANGO ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
26111702
Pilas alcalinas32UnidadPILA ALCALINA DURACELL MEDIANA C PILA ALCALINA DURACELL MEDIANA C $ 2.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.808 $ 95.808
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroDILUYENTE PINTURA ALTO TRAFICODILUYENTE PINTURA ALTO TRAFICO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
30111601
Cemento12SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.356 $ 43.356
27112801
Brocas6JuegoJUEGO DE BROCAS PARA ACERO DE 4MMJUEGO DE BROCAS PARA ACERO DE 4MM $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 503.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.633
TOTAL OC $ 598.964


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.792.438-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.797.218-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.