Orden de Compra. Nº4494-138-AG24 "REGULARIZA SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN EVENTO APOYADO POR OFICINA BORDE COSTERO POR RECHAZO DE ORDEN DE COMPRA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-138-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN EVENTO APOYADO POR OFICINA BORDE COSTERO POR RECHAZO DE ORDEN DE COMPRA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 4494-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 95798,38
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Katherine Antonieta
Razón Social Katherine Antonieta Riffo Miranda Producciones E.I
R.U.T. 76.357.657-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Katherine Antonieta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1DíaSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN JORNADA COMPLETA(8 HRS.) PARA PRESENTACIÓN BANDAS MUSICALES QUE CONSIDERE AL MENOS 3 TÉCNICOS, 1 SONIDISTA, 26 MICRÓFONOS SHURE, 8 MÓDULOS LINE ARRAY, 4 SUB BAJOS DOBLES, 1 MESA DE SONIDO X32, 4 MICRÓFONOS INALAMBRICOS SHURE, RACK DE SONIDO MULTIPAR DE 32 CANALES, 20 PEDESTALES PARA MICRÓFONO, 6 CONDENSADOR, 10 MONITORES, 6 CAJAS DIRECTAS DOD, 4 ESTRUCTURAS TRUSS. TRASLADO PROPIO, GENERADOR DE ELECTRICIDAD AL MENOS 30 KVA, ILUMINACIÓN DE ESCENARIO. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO. $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202
Total Neto $ 504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.357.657-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.482.845-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.343.560-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.