Orden de Compra. Nº4494-151-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-50-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-151-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-50-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-50-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 142938,9
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akcura - Seguridad Industrial
Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
R.U.T. 76.113.077-3
Sucursal Akcura - Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre39UnidadZAPATOS DE SEGURIDAD( N°38=1, N°39=5, N°40=10, N°41=9, N°42=10, N°43=5)  $ 19.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.310 $ 752.310
Total Neto $ 752.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.939
TOTAL OC $ 895.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.