Orden de Compra. Nº
4494-158-SE15
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MATERIALES PMU REPARACION DE MUROS PENCO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4494-158-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PMU REPARACION DE MUROS PENCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4494-15-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Facturación
O'Higgins # 500
Comuna
Penco
Impuesto
319209,5
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre
39
Unidad
OVEROL
OVEROL DE POLIESTER
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 233.610
$ 233.610
46181507
Chalecos de protección
45
Unidad
CHALECO GEOLOGO
CHALECO REFLECTANTE GEOLOGO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.550
$ 179.550
53102516
Gorras
60
Unidad
JOCKEY LEGIONARIO
JOCKEY LEGIONARIO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.400
$ 239.400
46181504
Guantes protectores
50
Par
GUANTES
GUANTES CABRITILLA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.500
$ 99.500
46181504
Guantes protectores
50
Par
GUANTES
GUANTE DE LATEX ALBAÑIL
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.500
$ 99.500
31211903
Equipo para protección
70
Unidad
LENTES DE SEGURIDAD
LENTES DE SEGURIDAD
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.300
$ 90.300
53111601
Zapatos de hombre
20
Par
ZAPATO DE SEGURIDAD
ZAPATO DE SEGURIDAD
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.800
$ 379.800
42295435
Protectores o cobertores para oídos
4
Unidad
FONO PROTECTOR
FONO PROTECTOR OIDO REGULABLE
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
27112005
Hachas
5
Unidad
HACHA SACA CLAVOS
HACHA SACA CLAVOS 680R
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.950
$ 24.950
27111602
Martillos
12
Unidad
MARTILLO
MARTILLO CARPINTERO 16 ONZAS
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.880
$ 95.880
27111508
Sierras
6
Unidad
SERRUCHO
SERRUCHO CARPINTERO 22"
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.940
$ 77.940
27111508
Sierras
4
Unidad
ARCO SIERRA
ARCO SIERRA PROFESIONAL 12"
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
24101501
Carretillas
10
Unidad
NEUMATICO CARRETILLA
RUEDA CARRETILLA
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
27112802
Hojas de sierra
20
Unidad
HOJAS DE SIERRA
HOJAS DE SIERRA ACERO RAPIDO 12"
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
Total Neto
$ 1.680.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 319.210
TOTAL OC
$ 1.999.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.