Orden de Compra. Nº4494-165-SE16 "UTILES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-165-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2016
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 23765,01
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCLOROCLORO $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755 $ 1.755
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaPAÑUELOS DESECHABLESPAÑUELOS DESECHABLES $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
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Mangueras para manejar material100Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO CONFORT ROLLO 50 METROSPAPEL HIGIENICO CONFORT ROLLO 50 METROS $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
40142005
Mangueras para manejar material3Unidad no definidaINSECTICIDA RAID ARAÑAS MAXINSECTICIDA RAID ARAÑAS MAX $ 2.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.047 $ 7.047
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA NOVA PAPEL CLASICA 12,5 METROSTOALLA NOVA PAPEL CLASICA 12,5 METROS $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL GLADE 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL GLADE 360 CC $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.476 $ 7.476
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaESPONJA BONOBRIL VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL VIRUTEX $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaLIMPIADOR CIF CREMALIMPIADOR CIF CREMA $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.096 $ 7.096
12141901
Cloro Cl4Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS GLASSEX CON GATILLO 500 MLLIMPIAVIDRIOS GLASSEX CON GATILLO 500 ML $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
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Mangueras para manejar material1Unidad no definidaROLLO MANGUERA 1/2 30 METROSROLLO MANGUERA 1/2 30 METROS $ 17.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.698 $ 17.698
40142005
Mangueras para manejar material40Unidad no definidaBOLSA BASURA VIRUTEX 70X90BOLSA BASURA VIRUTEX 70X90 $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
40142005
Mangueras para manejar material1Unidad no definidaBALDE PLASTICO 15 LITROSBALDE PLASTICO 15 LITROS $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897 $ 1.897
Total Neto $ 125.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.765
TOTAL OC $ 148.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.