Orden de Compra. Nº
4494-165-SE16
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UTILES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4494-165-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4494-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Facturación
O'Higgins # 500
Comuna
Penco
Impuesto
23765,01
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
3
Unidad no definida
CLORO
CLORO
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.755
$ 1.755
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
PAÑUELOS DESECHABLES
PAÑUELOS DESECHABLES
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.160
$ 6.160
40142005
Mangueras para manejar material
100
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO CONFORT ROLLO 50 METROS
PAPEL HIGIENICO CONFORT ROLLO 50 METROS
$ 272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
40142005
Mangueras para manejar material
3
Unidad no definida
INSECTICIDA RAID ARAÑAS MAX
INSECTICIDA RAID ARAÑAS MAX
$ 2.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.047
$ 7.047
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
TOALLA NOVA PAPEL CLASICA 12,5 METROS
TOALLA NOVA PAPEL CLASICA 12,5 METROS
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.560
$ 12.560
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 360 CC
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 360 CC
$ 1.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.476
$ 7.476
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
ESPONJA BONOBRIL VIRUTEX
ESPONJA BONOBRIL VIRUTEX
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.310
$ 1.310
12141901
Cloro Cl
4
Unidad no definida
LIMPIADOR CIF CREMA
LIMPIADOR CIF CREMA
$ 1.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.096
$ 7.096
12141901
Cloro Cl
4
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS GLASSEX CON GATILLO 500 ML
LIMPIAVIDRIOS GLASSEX CON GATILLO 500 ML
$ 2.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.160
$ 8.160
40142005
Mangueras para manejar material
1
Unidad no definida
ROLLO MANGUERA 1/2 30 METROS
ROLLO MANGUERA 1/2 30 METROS
$ 17.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.698
$ 17.698
40142005
Mangueras para manejar material
40
Unidad no definida
BOLSA BASURA VIRUTEX 70X90
BOLSA BASURA VIRUTEX 70X90
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.720
40142005
Mangueras para manejar material
1
Unidad no definida
BALDE PLASTICO 15 LITROS
BALDE PLASTICO 15 LITROS
$ 1.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.897
$ 1.897
Total Neto
$ 125.079
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.765
TOTAL OC
$ 148.844
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.