|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4494-168-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
POLVO ROCA, COMUNA DE PENCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
|
|
R.U.T. |
69.150.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins # 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
|
|
R.U.T. |
69.150.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins # 500 |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
37121,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONCI |
|
Razón Social |
RAMON GARRIDO PADILLA HERMANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.198.430-6 |
|
Sucursal |
CONCI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152004
| Servicios de Rellenado de Polvo | 15 | Metro Cúbico | SE REQUIERE 15 M3 DE POLVO ROCA. | POLVO ROCA |
$ 13.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 195.375
|
$ 195.378
|
|
|
Total Neto
|
$ 195.378
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.122
|
|
$ 232.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.