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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4494-208-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-70-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4494-70-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins # 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins # 500 |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
907440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
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Sucursal |
Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 200 | Pieza | PINO BRUTO DE 1 X 4 X 3.20 MTS. | |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 200 | Metro Cúbico | CHANCADO DE 11/2". | |
$ 13.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.760.000
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$ 2.760.000
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11111701
| Arena silícea | 400 | Metro Cúbico | ARENA NEGRA DE RIO. | |
$ 4.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.860.000
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$ 1.860.000
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Total Neto
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$ 4.776.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 907.440
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$ 5.683.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.