Orden de Compra. Nº4494-29-SE23 "CONTRATACIÓN SERV TRASLADOS BENEFICIARIO PROG ACTIVIDAD FISICA ENCUENTRO ADULTOS MAYORES A PREDIO MUNICIPAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-29-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERV TRASLADOS BENEFICIARIO PROG ACTIVIDAD FISICA ENCUENTRO ADULTOS MAYORES A PREDIO MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-10-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 del sistema CONTA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL PEREZ
Razón Social GABRIEL ALEJANDRO PÉREZ LILLO
R.U.T. 14.404.344-8
Sucursal GABRIEL PEREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2UnidadTRASLADO BUS 24 PERSONAS - IDA Y VUELTA FLORIDA PREDIO MUNICIPAL - LINEA 4 ITEM 24 - CONVENIO DE SUMINISTROTRASLADO BUS 24 PERSONAS - IDA Y VUELTA FLORIDA PREDIO MUNICIPAL - LINEA 4 ITEM 24 - CONVENIO DE SUMINISTRO $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 440.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.