Orden de Compra. Nº4494-306-SE20 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FOLG OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-306-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FOLG OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 35045,5
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ESTEBAN
Razón Social PANADERIA Y PASTELERIA BENJAMIN LIMITADA
R.U.T. 76.577.933-2
Sucursal LUIS ESTEBAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café5Unidad no definidaESTEVIA DAILLY ESTEVIA DAILLY $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50181903
Galletas simples saladas100Unidad no definidaGALLETA INDIVIDUAL QUAKER GALLETA INDIVIDUAL QUAKER $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50181903
Galletas simples saladas5UnidadBOLSA 430 GRAMOS ARBOLITOBOLSA 430 GRAMOS ARBOLITO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50201706
Café6UnidadTARRO NESCAFE 170 GRAMOS TARRO NESCAFE 170 GRAMOS $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50201706
Café5UnidadCAJA TE LYPTON 100 BOLSITASCAJA TE LYPTON 100 BOLSITAS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50201706
Café10UnidadJUGO WATTS NARANJA FRUTILLA 1,5 LITROSJUGO WATTS NARANJA FRUTILLA 1,5 LITROS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50201706
Café5UnidadAZUCAR KILO AZUCAR KILO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
50181903
Galletas simples saladas10UnidadPAQUETE GALLETA TRITON PAQUETE GALLETA TRITON $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
50181903
Galletas simples saladas5UnidadPAQUETE GALLETA CRIOLLITA PAQUETE GALLETA CRIOLLITA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50181903
Galletas simples saladas5UnidadPAQUETE GALLETAS OBLEA PAQUETE GALLETAS OBLEA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 184.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.046
TOTAL OC $ 219.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.