Orden de Compra. Nº
4494-306-SE20
"
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FOLG OMIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4494-306-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FOLG OMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4494-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Facturación
O'Higgins # 500
Comuna
Penco
Impuesto
35045,5
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUIS ESTEBAN
Razón Social
PANADERIA Y PASTELERIA BENJAMIN LIMITADA
R.U.T.
76.577.933-2
Sucursal
LUIS ESTEBAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
5
Unidad no definida
ESTEVIA DAILLY
ESTEVIA DAILLY
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50181903
Galletas simples saladas
100
Unidad no definida
GALLETA INDIVIDUAL QUAKER
GALLETA INDIVIDUAL QUAKER
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
50181903
Galletas simples saladas
5
Unidad
BOLSA 430 GRAMOS ARBOLITO
BOLSA 430 GRAMOS ARBOLITO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50201706
Café
6
Unidad
TARRO NESCAFE 170 GRAMOS
TARRO NESCAFE 170 GRAMOS
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
50201706
Café
5
Unidad
CAJA TE LYPTON 100 BOLSITAS
CAJA TE LYPTON 100 BOLSITAS
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50201706
Café
10
Unidad
JUGO WATTS NARANJA FRUTILLA 1,5 LITROS
JUGO WATTS NARANJA FRUTILLA 1,5 LITROS
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50201706
Café
5
Unidad
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
50181903
Galletas simples saladas
10
Unidad
PAQUETE GALLETA TRITON
PAQUETE GALLETA TRITON
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
50181903
Galletas simples saladas
5
Unidad
PAQUETE GALLETA CRIOLLITA
PAQUETE GALLETA CRIOLLITA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50181903
Galletas simples saladas
5
Unidad
PAQUETE GALLETAS OBLEA
PAQUETE GALLETAS OBLEA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 184.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.046
TOTAL OC
$ 219.496
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.