Orden de Compra. Nº
4494-340-SE15
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MATERIALES DE CONSTRUCCION DOM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4494-340-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION DOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4494-15-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Facturación
O'Higgins # 500
Comuna
Penco
Impuesto
89290,5
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA CONCRETO
BROCA CONCRETO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
11101712
Aleación ferrosa
4
Unidad
PLETINA DE 50X3MM 6MT.
PLETINA DE 50X3MM 6MT.
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.960
$ 59.960
21101513
Discos
1
Unidad
DISCO DE DESBASTE 4,5"
DISCO DE DESBASTE 4,5"
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
27112801
Brocas
3
Unidad
BROCAS 3"
BROCAS 3"
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
31161611
Pernos de sujeción
4
Unidad
PERNO HILTI 1/4 X3" CAJA 4 UNIDADES
PERNO HILTI 1/4 X3" CAJA 4 UNIDADES
$ 9.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.560
$ 39.560
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA 60/11
SOLDADURA 60/11
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
DILUYENTE SINTETICO
DILUYENTE SINTETICO
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
11101712
Aleación ferrosa
7
Tira
TUBULAR REDONDO GALVANIZADO 1 1/4 X 3MM
TUBULAR REDONDO GALVANIZADO 1 1/4 X 3MM
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.930
$ 209.930
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA BLANCO
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
86131502
Pintura
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA LADRILLO
ESMALTE AL AGUA LADRILLO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
Total Neto
$ 469.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.290
TOTAL OC
$ 559.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.