Orden de Compra. Nº4494-340-SE15 "MATERIALES DE CONSTRUCCION DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-340-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-15-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 89290,5
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2UnidadBROCA CONCRETO BROCA CONCRETO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
11101712
Aleación ferrosa4UnidadPLETINA DE 50X3MM 6MT.PLETINA DE 50X3MM 6MT. $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
21101513
Discos1UnidadDISCO DE DESBASTE 4,5"DISCO DE DESBASTE 4,5" $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
27112801
Brocas3UnidadBROCAS 3"BROCAS 3" $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
31161611
Pernos de sujeción4UnidadPERNO HILTI 1/4 X3" CAJA 4 UNIDADESPERNO HILTI 1/4 X3" CAJA 4 UNIDADES $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.560 $ 39.560
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 60/11SOLDADURA 60/11 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTETICODILUYENTE SINTETICO $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
11101712
Aleación ferrosa7TiraTUBULAR REDONDO GALVANIZADO 1 1/4 X 3MMTUBULAR REDONDO GALVANIZADO 1 1/4 X 3MM $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.930 $ 209.930
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCOESMALTE AL AGUA BLANCO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
86131502
Pintura1TinetaESMALTE AL AGUA LADRILLOESMALTE AL AGUA LADRILLO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
Total Neto $ 469.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.290
TOTAL OC $ 559.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.