Orden de Compra. Nº4494-417-SE14 "ADQUISICION DE MATERIALES PASAMANOS Y VEREDAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-417-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PASAMANOS Y VEREDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-20-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 176665,8
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coepsa
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal Coepsa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4DiscoDISCO DE CORTEDISCO DE CORTE 7" $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
30103605
Tablas de madera60UnidadPINO TAPAPINO TAPA 1x3x3.2m $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURASOLDADURA 6011 3/32 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450
11111611
Grava4Metro CúbicoCHANCADOCHANCADO $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.960 $ 63.960
11111701
Arena silícea5Metro CúbicoARENAARENA $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.450 $ 37.450
30111601
Cemento40SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
31231301
Tubería de aleación ferrosa20TiraCAÑERIA GALVANIZADACAÑERIA GALVANIZADA 1¼" $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.800 $ 599.800
Total Neto $ 929.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.666
TOTAL OC $ 1.106.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.