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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4494-43-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE TONERS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4494-18-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins # 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins # 500 |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
1647300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GESCOMS |
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Razón Social |
ALVARO FRANCISCO SHEWARD GONZALEZ
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R.U.T. |
13.306.826-0 |
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Sucursal |
GESCOMS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 60 | Cartucho | HP Q2612A | HP Q2612A |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.000
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$ 2.100.000
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44103103
| Tóner | 40 | Cartucho | HP CE278A | HP CE278A |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.960.000
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$ 1.960.000
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44103103
| Tóner | 60 | Cartucho | HP CB436A | HP CB436A |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.160.000
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$ 2.160.000
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44103103
| Tóner | 40 | Cartucho | HP CB435A | HP CB435A |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400.000
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$ 1.400.000
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44103103
| Tóner | 30 | Cartucho | EPSON TN-330 | EPSON TN-330 |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.000
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$ 1.050.000
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Total Neto
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$ 8.670.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.647.300
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$ 10.317.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.