Orden de Compra. Nº4494-564-SE14 "MATERIALES REPARACION SEDE SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-564-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION SEDE SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-20-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 38678,3
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coepsa
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal Coepsa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc40PlanchaPLANCHA DE ZINCZINCALUM 5V 0.4*2.5 $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.600 $ 179.600
30151505
Membranas para techos3RolloFIELTRO CORRUGADOFIELTRO 10 LBS. 40MTS $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
Total Neto $ 203.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.678
TOTAL OC $ 242.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.