|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4494-795-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-328-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4494-328-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Penco
|
|
R.U.T. |
69.150.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins # 500 |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
16530 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | COORDINAR DESPACHO AL FONO 2261440 – 2261439, DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.
|
|
|
Proveedor |
carsal |
|
Razón Social |
CARLA VANESSA SALGADO SUAZO
|
|
R.U.T. |
17.394.013-0 |
|
Sucursal |
carsal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111701
| Arena silícea | 30 | Metro Cúbico | ARENA NEGRA DE RÍO. | |
$ 2.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.000
|
$ 87.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 87.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.530
|
|
$ 103.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.