Orden de Compra. Nº4494-808-AG24 "MATERIAL REPARACION OFICINAS OLN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-808-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACION OFICINAS OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 43555,6
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merkatari
Razón Social COMERCIAL MERKATARI LIMITADA
R.U.T. 76.151.018-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merkatari
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181510
Juntas de silicona2UnidadTOPEX Silicona Multiuso 280 ml TrasparenteTOPEX Silicona Multiuso 280 ml Trasparente $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
12352310
Siliconas2UnidadDYNAL Sellante tapagoteras para techumbres para pistola calafatera 300 mlDYNAL Sellante tapagoteras para techumbres para pistola calafatera 300 ml $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
30103605
Tablas de madera1UnidadPINO SECO CEPILLADO 1"X10" X 3.20MTPINO SECO CEPILLADO 1"X10" X 3.20MT $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
46171501
Candados1UnidadODIS Candado 450D con llaves 50 mmODIS Candado 450D con llaves 50 mm $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
31201616
Adhesivos líquidos6UnidadADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL AGOREX 60 O SIMILAR X 1 LITROADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL AGOREX 60 O SIMILAR X 1 LITRO $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.340 $ 86.340
31162703
Deslizadoras2UnidadROLLO DE CINTA DELIMITADORA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA 5cm x 15mt NEGRO-AMARILLOROLLO DE CINTA DELIMITADORA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA 5cm x 15mt NEGRO-AMARILLO $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
31201528
Cinta de montaje2UnidadROLLO DE CINTA ADHESIVA REFLECTANTE VERDE 5cm X 25mtROLLO DE CINTA ADHESIVA REFLECTANTE VERDE 5cm X 25mt $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 229.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.556
TOTAL OC $ 272.796


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.151.018-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.961.537-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.