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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4494-81-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4494-11-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Infante N° 2 |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
42180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Infante N° 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PETRINOVIC SPA |
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Razón Social |
PETRINOVIC SPA
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R.U.T. |
79.534.260-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PETRINOVIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232403
| Software de integración de aplicaciones de empresa | 1 | Unidad | REGULARIZA LA MANTENCION SOFTWARE DE INTEGRACION SGL, DESTINADO AL GABINETE PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, PERIODO SEPT 2025 A FEBRERO 2026. | REGULARIZA LA MANTENCION SOFTWARE DE INTEGRACION SGL, DESTINADO AL GABINETE PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, PERIODO SEPT 2025 A FEBRERO 2026. |
$ 222.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.000
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$ 222.000
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Total Neto
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$ 222.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.180
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$ 264.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.