Orden de Compra. Nº
4494-846-R107
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MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4494-846-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
LAPICES, Y OTROS SOLICITADOS POR ALCALDIA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Penco
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
O'Higgins 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Penco
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Facturación
O'Higgins # 500
Comuna
-1
Impuesto
6804,87394
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JUAN LOBOS PUENTES
R.U.T.
4.027.749-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111813
Formularios o libros de correspondencia
5
Unidad
Formularios o libros de correspondencia
LIBRETA DE CORRESPONDENCIA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA BIC AZUL PUNTA GRUESA
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.084
14111514
Cuadernos o tacos
5
Unidad
Cuadernos o tacos
BLOCK COLON
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
44122016
Sujetadocumentos
3
Unidad
Sujetadocumentos
ACCOCLIPS PLASTICOS
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.118
$ 2.118
44121802
Líquido corrector
5
Unidad
Líquido corrector
LAPIZ CORRECTOR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.739
44121618
Tijeras
1
Unidad
Tijeras
TIJERA MEDIANA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
44121708
Marcadores
12
Unidad
Marcadores
DESTACADORES AMARILLO STABILO BOOS
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.324
$ 3.328
60121535
Goma de borrar
2
Unidad
Goma de borrar
GOMA DE BORAR
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
44122001
Archivadores de fichas
3
Unidad
Archivadores de fichas
ARCHIVADOR PALANCA 1/2 OFICIO
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.228
$ 3.227
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
Archivadores de fichas
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
Total Neto
$ 35.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.805
TOTAL OC
$ 42.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.