Orden de Compra. Nº4494-847-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-196-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-847-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-196-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4494-196-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 33558,56
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor1GalónOLEO SINTETICO COLOR AMARILLO  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor1GalónOLEO SINTETICO COLOR VERDE  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
11162111
Malla6UnidadMALLA ACMA 1,85X3MTS 3.8 G  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
31163215
Perno estriado60UnidadPERNO HILTI ANCLAJE 3/8X3"  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2"  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
40142323
Disco de ruptura4UnidadDISCO CORTE 4 1/2"  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDILUYENTE PINTURA  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
11101712
Aleación ferrosa18TiraANGULO LAMINADO 30X30X2  $ 4.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.484 $ 83.484
Total Neto $ 176.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.559
TOTAL OC $ 210.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.