Orden de Compra. Nº4494-861-SE14 "POLERAS DE POLYESTER OFICINA DE DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-861-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2014
Nombre de la Orden de Compra POLERAS DE POLYESTER OFICINA DE DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 60515
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 139522494
Razón Social JONATHAN GONZALO GUTIERREZ VALENZUELA
R.U.T. 13.952.249-4
Sucursal 139522494
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño100Unidad no definidaPOLERA DE POLYESTER FLUOR ANTITRANSPIRANTPOLERA DE POLYESTER FLUOR ANTITRANSPIRANTE $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.500 $ 318.500
Total Neto $ 318.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.515
TOTAL OC $ 379.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.