Orden de Compra. Nº4494-911-AG23 "MATERIALES DE CONSTRUCCION AREA VERDE COSMITO (P889)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4494-632-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-911-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION AREA VERDE COSMITO (P889)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4494-632-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 734 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación OHIGGINS 500
Comuna Penco
Impuesto 269420
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Antonama
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ANTONAMA LIMITADA
R.U.T. 77.144.182-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Antonama
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161611
Pernos de sujeción20UnidadPERNOS CON TUERCA DE 1/2X10"PERNOS CON TUERCA DE 1/2X10" $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
10151904
Semillas de girasol80Unidad80 PLANTAS DE DOCA O RAYITOS DE SOL DIFERENTES COLORES80 PLANTAS DE DOCA O RAYITOS DE SOL DIFERENTES COLORES $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
10161511
Pinos15UnidadPOLINES DE 3" IPVX3.2 ML IMPREGNADOSPOLINES DE 3" IPVX3.2 ML IMPREGNADOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
30131604
Ladrillos de piedra29Metro CúbicoPOLVO ROCAPOLVO ROCA $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.500 $ 710.500
31211603
Pintura secante4TinetaTINETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA MADERASTINETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA MADERAS $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 1.418.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.420
TOTAL OC $ 1.687.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.690.009-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.144.182-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.