|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4495-212-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cuadernos Institucionales Personalizados (M-453/Administrador) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Pedro
|
|
R.U.T. |
69.073.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av Cristobal Colón N° 04. San Pedro. Provincia Melipilla |
|
Comuna |
San Pedro
|
|
Impuesto |
159648 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Cristobal Colón N° 04. San Pedro. Provincia Melipilla |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Punto Grafix |
|
Razón Social |
Punto Grafix SPA
|
|
R.U.T. |
76.426.465-7 |
|
Sucursal |
Punto Grafix |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 50 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(18070)
|
$ 18.070,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 903.500
|
$ 903.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 903.500
|
|
Descuento
|
$ 63.245
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.648
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 999.903
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.