Orden de Compra. Nº4498-121-SE23 "MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID; 4498-17-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4498-121-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID; 4498-17-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4498-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA 22-04-002 OBLIGADO 340 PRESUPUESTO SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO
Comuna San Pedro
Impuesto 214468,58
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BESTIA
Razón Social COMERCIAL DIEGO JOSE RIVERA OLIVOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.759.329-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA BESTIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201611
Máquinas de ejercicios múltiples1GlobalPRODUCTOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA 4Oferta por todos los productos $ 537.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.782 $ 537.782
49201606
Pesas de entrenamiento1GlobalDIVERSOS ARTICULOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, LINEA 11Oferta por todos los productos $ 591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 591.000
Total Neto $ 1.128.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.469
TOTAL OC $ 1.343.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.