Orden de Compra. Nº4498-155-SE23 "SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA CECI, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION PUBLICA ID; 4498-36-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4498-155-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA CECI, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION PUBLICA ID; 4498-36-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4498-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA 114-05-18 OBLIGADO 507 PRESUPUESTO JUNJI PROGRAMA CECI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO
Comuna San Pedro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo herminio
Razón Social RODRIGO HERMINIO ESPINOZA ÁLVAREZ
R.U.T. 12.178.534-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rodrigo herminio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1GlobalTRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS ALREDEDORES DE NIHUE HACIA EL CECI "RAYITO DE LUNA" EN NIHUE, IDA Y REGRESO.exento de iva $ 8.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250.000 $ 8.250.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1GlobalTRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS ALREDEDORES DE CORNECHE HACIA CECI "LOS CARIÑOSITOS" DE CORNECHE, IDA Y REGRESO.exento de iva $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000
Total Neto $ 16.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.250.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.