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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4498-194-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Premios para alumnos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4498-39-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
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R.U.T. |
69.073.100-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO |
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Comuna |
San Pedro
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Impuesto |
99155,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CDI ALEJANDRO CONTRERAS FRAU |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA DISTRIBUIDORA ALEJAN
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R.U.T. |
77.200.543-1 |
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Sucursal |
CDI ALEJANDRO CONTRERAS FRAU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121706
| Bolsos para computadores | 45 | Unidad | ESTUCHES ESCOLARES MEDIDAS APROXIMADAS 18.5CM *9CM*10CM. | |
$ 4.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.700
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$ 209.700
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53121706
| Bolsos para computadores | 13 | Unidad | FUNDA PARA NOTEBOOK, MEDIDAS APROXIMADAS DE 15.6 " COLORES VARIADOS, MATERIAL EXTERIOR 100% NEOPRENO, INTERIOR 100% POLIESTER O SIMILAR | |
$ 6.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.670
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$ 85.670
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53121706
| Bolsos para computadores | 10 | Unidad | BOLSO PARA NOTEBOOK MEDIDAS APROXIMADAS DE 41 CM *30CM *4CM. | |
$ 22.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.500
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$ 226.500
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Total Neto
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$ 521.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.155
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$ 621.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.