Orden de Compra. Nº4498-271-SE24 "MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE COCINA, LICEO MUNICIPAL ANEXO BASICA,ORDEN DE COMPRA DESDE 4498-51-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4498-271-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE COCINA, LICEO MUNICIPAL ANEXO BASICA,ORDEN DE COMPRA DESDE 4498-51-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4498-51-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PEDRO 1, DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Comuna San Pedro
Impuesto 31503,52
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PEDRO 1, DEPARTAMENTO DE EDUCACION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUANTICA SpA
Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
R.U.T. 77.609.870-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUANTICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano10CajaCofia desechable/ 100 unidadesGORRO CLIP BLANCO 100 UN $ 2.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.940 $ 24.940
27111501
Hojas de cuchillo4UnidadCuchillos plásticos desechables blancos 100 unidadesCuchillo Plástico Stearling 100 Unidades $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.948 $ 7.948
22101706
Cucharas de pala10UnidadCucharas plásticas desechables blancos 100 unidadesCUCHARA PLASTICA GRANDE BLANCA 25 UN X 4 $ 1.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
52151703
Tenedores domésticos10UnidadTenedores plásticos desechables blancos 100 unidadesTENEDOR PLASTICO BLANCO 25 UNX4 $ 2.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.870 $ 21.870
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVaso plástico desechable 50 unidades 200 ccVASO PLASTICO TRANSPARENTE 200 CC X 50 UN $ 2.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.310 $ 83.310
52121602
Servilletas10PaqueteServilletas mesa, 200 unidadesSERVILLETA COCTEL 200 UN 1 PAQUETE 24X24 CM $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920 $ 12.920
Total Neto $ 165.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.504
TOTAL OC $ 197.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.