Orden de Compra. Nº4498-310-CM13 "Adquisición de Materiales Aseo Jardin y Sala Cuna "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Pedro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4498-310-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Aseo Jardin y Sala Cuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Pedro
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Hermosilla 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Pedro
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
Comuna San Pedro
Impuesto 29390,4369
Dirección de Envío de la Factura Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
2239-7-LP07
Abrillantadores o acabados de suelos1 (18570) CERA NUGGET LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA 1 L 20607(18570) CERA NUGGET LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA 1 L; Código: 12529RJ;Región : RM $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054 $ 1.054
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel3 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM $ 8.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.568 $ 26.568
47131830
2239-7-LP07
Productos de limpieza de muebles24 (31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 CC 33110(31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 CC; Código: 83823;Región : RM $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.024 $ 27.024
47131602
2239-7-LP07
Traperos5 (32666) TRAPERO SPONTEX LIMPIA PISOS AMARILLO 50 X 57 cm 34703(32666) TRAPERO SPONTEX LIMPIA PISOS AMARILLO 50 X 57 cm; Código: 87220;Región : RM $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.305 $ 4.305
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería1 (151413) DETERGENTE OMO 5 KG 151419(151413) DETERGENTE OMO 5 KG ; Código: 16312;Región : RM $ 9.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.614 $ 9.614
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos12 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : RM $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.484 $ 8.484
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general6 (211643) LIMPIADOR CIF BANO 500 CC CON GATILLO 211643(211643) LIMPIADOR CIF BANO 500 CC CON GATILLO ; Código: 80672;Región : RM $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general30 (716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC 717041(716717) LIMPIA PISOS LYSOL MANZANA 900 CC; Código: 17153BO;Región : RM $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.590 $ 22.590
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura60 (819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110 824327(819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110; Código: 81988;Región : RM $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
Total Neto $ 156.249
Descuento $ 1.562
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.390
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 184.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.