|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4498-46-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4498-18-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4498-18-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Pedro
|
|
R.U.T. |
69.073.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro |
|
Comuna |
San Pedro
|
|
Impuesto |
83600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Bernardo Del Carmen Arce Frede |
|
Razón Social |
BERNARDO DEL CARMEN ARCE FREDE
|
|
R.U.T. |
6.295.751-4 |
|
Sucursal |
Bernardo Del Carmen Arce Frede |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Reparación de tren delantero, sacar paquetes delanteros, desvencer paquetes delanteros, hacer y cambiar 2 pasadores,sacar paquetes de resortes traseros, cambiar bujes, debe incluir repuestos y mano de obra | |
$ 440.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 440.000
|
$ 440.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 440.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.600
|
|
$ 523.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.