Orden de Compra. Nº4498-53-AG26 "Se requiere el arriendo de buses para salidas pedagogicas Escuela GN°130 y Atalicio Aguilar Armijo compra ágil: 4498-19-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4498-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Se requiere el arriendo de buses para salidas pedagogicas Escuela GN°130 y Atalicio Aguilar Armijo compra ágil: 4498-19-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO
Comuna San Pedro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOP RENT
Razón Social TOP RENT SPA
R.U.T. 77.029.735-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOP RENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1GlobalViaje ida y vuelta de Escuela G N°130 El Prado con destino a Buin Zoo, Comuna Buin, Region Metropolitana el día 12 de Mayo 2026. (Ver adjunto)  $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
81141604
Servicios de transporte1GlobalViaje ida y vuelta de Escuela Atalcio Aguilar Armijo con destino a Teatro Teletón y Parque Quinta Normal, Region Metropolitana el día 13 de Mayo 2026. (Ver adjunto)  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
81141604
Servicios de transporte1GlobalViaje ida y vuelta de Escuela Atalcio Aguilar Armijo con destino a Teatro San Gines y Parque Quinta Normal, Region Metropolitana el día 19 de Mayo 2026. (Ver adjunto)  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 4.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.700.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.