Orden de Compra. Nº4499-143-AG26 "Adquisición de Insumos de Escritorio para el funcionamiento del Cesfam, Postas y EMR (M-755/Salud)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4499-143-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Escritorio para el funcionamiento del Cesfam, Postas y EMR (M-755/Salud)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
Comuna San Pedro
Impuesto 443551,58
Dirección de Envío de la Factura Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar a Bodega. Av. Cristóbal Colon N° 4. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. Lunes a viernes 08:30 a 16:00 Hrs (14 a 15 Hrs Colación) Recibe D. Pablo Hernández Fono: + 56 9 56755085 Incluir N° OC en Guía/Factura. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTORIA SPA
Razón Social VICTORIA SPA
R.U.T. 76.352.606-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTORIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta30CajaLápiz Pasta azul punta fina  $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12CajaPlumón permanente rojo  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios15CajaPlumón permanente punta fina negro   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios15CajaPlumón permanente punta fina azul   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44121802
Líquido corrector5Cajalapiz corrector liquido  $ 4.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
14111530
Notas de papel autoadhesivo20CajaNotas adhesivas 76x76mm, (caja de 12 unidades)  $ 4.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.440 $ 85.440
44121708
Marcadores6Cajadestacador de escritorio   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44121707
Lápices de colores30CajaLápices de colores (12 colores)  $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.330 $ 30.330
44121619
Sacapuntas24Unidadsacapuntas  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
31201512
Cinta Transparente50UnidadCinta embalaje transparente 48x100  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.050 $ 68.050
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCarpeta azul cartón con elasticos  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
41111604
Reglas30UnidadRegla 30cm   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50UnidadStick Fix   $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.550 $ 10.550
60121535
Goma de borrar48UnidadGoma de borrar  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
14111525
Papel multiuso350UnidadResma tamaño carta  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000
14111525
Papel multiuso250UnidadResma tamaño oficio   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
44121618
Tijeras50UnidadTijeras multiuso 16 cm  $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.550 $ 50.550
60121124
Papel kraft100UnidadPapel Kraft pliegos  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
55121505
Fundas de distintivos o accesorios500UnidadFundas Transparentes tamaño oficio   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44102001
Lámina para plastificar10ResmaLaminas para Termolaminar tamaño oficio 100 hojas  $ 11.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.830 $ 115.830
60121106
Papel de dibujo de cartulina marfil5Sobrecartulina opalina color blanco 100 hojascartulina opalina color blanco 100 hojas $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14121503
Cartulina30SobreSobre Cartulina Sobre Cartulina $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.820 $ 29.820
60123001
Figuras de goma Eva30SobreSobre goma eva Sobre goma eva $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
60121113
Cartulina metálica30SobreSobre cartulina metálica Sobre cartulina metálica $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.820 $ 29.820
60123001
Figuras de goma Eva30SobreSobre goma eva glitter Sobre goma eva glitter $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 2.334.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.552
TOTAL OC $ 2.778.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.