Orden de Compra. Nº
4499-143-AG26
"
Adquisición de Insumos de Escritorio para el funcionamiento del Cesfam, Postas y EMR (M-755/Salud)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4499-143-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Insumos de Escritorio para el funcionamiento del Cesfam, Postas y EMR (M-755/Salud)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T.
69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T.
69.073.100-2
Dirección de Facturación
Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
Comuna
San Pedro
Impuesto
443551,58
Dirección de Envío de la Factura
Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despachar a Bodega. Av. Cristóbal Colon N° 4. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. Lunes a viernes 08:30 a 16:00 Hrs (14 a 15 Hrs Colación) Recibe D. Pablo Hernández Fono: + 56 9 56755085 Incluir N° OC en Guía/Factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VICTORIA SPA
Razón Social
VICTORIA SPA
R.U.T.
76.352.606-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VICTORIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
30
Caja
Lápiz Pasta azul punta fina
$ 1.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.160
$ 38.160
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Caja
Plumón permanente rojo
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
15
Caja
Plumón permanente punta fina negro
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
15
Caja
Plumón permanente punta fina azul
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
44121802
Líquido corrector
5
Caja
lapiz corrector liquido
$ 4.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Caja
Notas adhesivas 76x76mm, (caja de 12 unidades)
$ 4.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.440
$ 85.440
44121708
Marcadores
6
Caja
destacador de escritorio
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
44121707
Lápices de colores
30
Caja
Lápices de colores (12 colores)
$ 1.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.330
$ 30.330
44121619
Sacapuntas
24
Unidad
sacapuntas
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
31201512
Cinta Transparente
50
Unidad
Cinta embalaje transparente 48x100
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.050
$ 68.050
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
Carpeta azul cartón con elasticos
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
41111604
Reglas
30
Unidad
Regla 30cm
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
50
Unidad
Stick Fix
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.550
$ 10.550
60121535
Goma de borrar
48
Unidad
Goma de borrar
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
14111525
Papel multiuso
350
Unidad
Resma tamaño carta
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 805.000
$ 805.000
14111525
Papel multiuso
250
Unidad
Resma tamaño oficio
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.000
$ 675.000
44121618
Tijeras
50
Unidad
Tijeras multiuso 16 cm
$ 1.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.550
$ 50.550
60121124
Papel kraft
100
Unidad
Papel Kraft pliegos
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
500
Unidad
Fundas Transparentes tamaño oficio
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44102001
Lámina para plastificar
10
Resma
Laminas para Termolaminar tamaño oficio 100 hojas
$ 11.583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.830
$ 115.830
60121106
Papel de dibujo de cartulina marfil
5
Sobre
cartulina opalina color blanco 100 hojas
cartulina opalina color blanco 100 hojas
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14121503
Cartulina
30
Sobre
Sobre Cartulina
Sobre Cartulina
$ 994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.820
$ 29.820
60123001
Figuras de goma Eva
30
Sobre
Sobre goma eva
Sobre goma eva
$ 1.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.980
$ 31.980
60121113
Cartulina metálica
30
Sobre
Sobre cartulina metálica
Sobre cartulina metálica
$ 994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.820
$ 29.820
60123001
Figuras de goma Eva
30
Sobre
Sobre goma eva glitter
Sobre goma eva glitter
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
Total Neto
$ 2.334.482
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 443.552
TOTAL OC
$ 2.778.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.