Orden de Compra. Nº4499-293-SE23 "SERVICIO MANTENCIÓN BUS PLACA KRJC-58M-1830"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4499-293-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN BUS PLACA KRJC-58M-1830
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4497-19-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011/22-06-002/22-08-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
Comuna San Pedro
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
Razón Social ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
R.U.T. 13.776.975-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE POLEN.MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE POLEN. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
15121501
Aceite de motor1UnidadCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE DE MOTORCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE DE MOTOR $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
40161513
Filtros de combustible1UnidadCAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLECAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40161505
Filtros de aire1UnidadCAMBIO FILTRO DE AIRECAMBIO FILTRO DE AIRE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40161505
Filtros de aire1UnidadCAMBIO FILTRO DE POLENCAMBIO FILTRO DE POLEN $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.