Orden de Compra. Nº4499-381-SE24 "Suministro de Mantención preventiva-correctiva Flota Vehicular(M- 1866/Salud)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4499-381-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Mantención preventiva-correctiva Flota Vehicular(M- 1866/Salud)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4497-19-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
Comuna San Pedro
Impuesto 128250
Dirección de Envío de la Factura Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
Razón Social ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
R.U.T. 13.776.975-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174004
Refrigerante de motor1UnidadCAMBIO DE REFRIGERANTECAMBIO DE REFRIGERANTE $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA CAMBIO DE REFRIGERANTEMANO DE OBRA CAMBIO DE REFRIGERANTE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162411
Anillos de retención1UnidadCAMBIO DE ANILLOSCAMBIO DE ANILLOS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA CAMBIO DE ANILLOSMANO DE OBRA CAMBIO DE ANILLOS $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
15121501
Aceite de motor1UnidadCAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROCAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROMANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.250
TOTAL OC $ 803.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.