Orden de Compra. Nº4499-76-SE24 "Servicio de Mantención Ambulancia JHBR 45(M-447/S)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4499-76-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Ambulancia JHBR 45(M-447/S)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4497-19-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
Comuna San Pedro
Impuesto 55480
Dirección de Envío de la Factura Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
Razón Social ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
R.U.T. 13.776.975-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANA MARIA MIRANDA CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal2Unidad no definidaMANO DE OBRA CAMBIO DE LUCESMANO DE OBRA CAMBIO DE LUCES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
80111701
Servicios de contratación de personal2UnidadMANO DE OBRA CAMBIO DE DISCOS DELANTEROSMANO DE OBRA CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
80111701
Servicios de contratación de personal2UnidadMANO DE OBRA CAMBIO DE PASTILLASMANO DE OBRA CAMBIO DE PASTILLAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles2UnidadCAMBIO DE LUCESCAMBIO DE LUCES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
25171713
Almohadillas de discos de freno2UnidadCAMBIO DE DISCOS DELANTEROSCAMBIO DE DISCOS DELANTEROS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero2UnidadCAMBIO DE PASTILLASCAMBIO DE PASTILLAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.480
TOTAL OC $ 347.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.