Orden de Compra. Nº45-1442-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 45-529-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 45-1442-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 45-529-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas HOJA DE RUTA Nº 870 ADJUNTA ARCHIVO JUAN
Proveniente de Licitación 45-529-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 333 PISO 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11
Comuna -1
Impuesto 95798,38
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FLORES DE LA PATAGONIA LIMITADA
R.U.T. 77.356.720-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1UnidadProductorasACTIVIDA EMPRESARIOS , SE ADJUNTA ARCHIVO $ 600.000,00 $ 95.798,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.