Orden de Compra. Nº45-1477-SE09 "ADQUISICION DE 50 ADHESIVOS GLOSSY HR 2115"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 45-1477-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 50 ADHESIVOS GLOSSY HR 2115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1273 PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11
Comuna Santiago Centro
Impuesto 15276
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROJECT IMPRESION DIGITAL
Razón Social PROJECT INFORMATICA LIMITADA
R.U.T. 78.366.110-1
Sucursal PROJECT IMPRESION DIGITAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad no definida   $ 80.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
Total Neto $ 80.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.276
TOTAL OC $ 95.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.