Orden de Compra. Nº45-1561-SE12 "MANGAS CONEXIÓN DIFUSORES (HR 1208) pgch"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 45-1561-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MANGAS CONEXIÓN DIFUSORES (HR 1208) pgch
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1273 PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11
Comuna Santiago Centro
Impuesto 235847
Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aura Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA AURA S.A
R.U.T. 76.008.909-5
Sucursal Aura Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101505
Difusores de aire1Unidad no definida   $ 1.241.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.241.300 $ 1.241.300
Total Neto $ 1.241.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.847
TOTAL OC $ 1.477.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.