Orden de Compra. Nº45-1670-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 45-565-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 45-1670-OC06
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 01-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 45-565-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas HOJA DE RUTA Nº 978 VER ARCHIVO ADJUNTO
Proveniente de Licitación 45-565-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1273 PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11
Comuna Santiago
Impuesto 71060
Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DANILO ANTONIO GONZALEZ MEJIAS
R.U.T. 14.608.943-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
COFFE BREAK1UnidadCOFFE BREAKVER ARCHIVOA ADJUNTO $ 374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000
Total Neto $ 374.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 71.060
TOTAL OC $ 445.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.