Orden de Compra. Nº45-325-CM25 "OC: 45-325-CM25 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENCIÓN AL GESTOR DOCUMENTAL EXEDOC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 45-325-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra OC: 45-325-CM25 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENCIÓN AL GESTOR DOCUMENTAL EXEDOC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 768 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NETCOINS Ltda
Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES NETCOINS LIMITADA
R.U.T. 76.811.563-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NETCOINS Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 1.094,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.094,1000 UF 1.094,1000
Total Neto UF 1.094,1000
Descuento UF 87,5280
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 1.006,5720

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.