Orden de Compra. Nº45-365-SE23 "SERVICIO DE INSTALACIÓN URBANA, MEDIANTE UN MURAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL SENCE UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ 240, PISO 1 SANTIAGO CENTRO 45-31-L123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 45-365-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN URBANA, MEDIANTE UN MURAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL SENCE UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ 240, PISO 1 SANTIAGO CENTRO 45-31-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 45-31-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 739 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cynthia Andrea Aguilera Espinoza
Razón Social CYNTHIA ANDREA AGUILERA ESPINOZA
R.U.T. 16.386.958-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cynthia Andrea Aguilera Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1UnidadContratar los servicios para contratar son el diseño y confección de un mural en técnicas mixtas en un muro de contención de 43 m2 aproximados de superficieValor exento de IVA $ 5.532.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.532.900 $ 5.532.900
Total Neto $ 5.532.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.532.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.