|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
45-405-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HR 223, Compra Convertor de Aire - FOLIO 00221-2023, 45-174-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
|
|
R.U.T. |
61.531.000-K |
|
Dirección de Facturación |
HUERFANOS N°1273, PISO N°11 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
300200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS N°1273, PISO N°11 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANTA SOFIA |
|
Razón Social |
INVERSIONES SANTA SOFIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.733.697-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SANTA SOFIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52141802
| Estufas domésticas | 20 | Unidad | SENCE, Se requiere la compra de 20 Convector de Aire Eléctrico de bajo consumo. | |
$ 79.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.580.000
|
$ 1.580.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.580.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 300.200
|
|
$ 1.880.200
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.