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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
45-578-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE SALON LOS RIOS 45-183-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
IMPORTANTE:
LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA DEBE SER IGUAL A LA FECHA DE ENTREGA DE ESTA.
EL VALOR DE LA FACTURA DEBE SER EL MISMO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO NO SERAN RECEPCIONADAS.
CONSULTAS SOBRE PAGO DE FACTURA LLAMAR AL: 8706191 |
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Proveniente de Licitación
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45-183-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS N°1273, PISO N°11 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
65835 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS N°1273, PISO N°11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Soc. Comerc. Ind. y deTurismo Naguilan Ltda.
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R.U.T. |
86.137.400-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111604
| Salones | 1 | Unidad | Salones | ARRIENDO DE SALON POR JORNADA EN LA REGION DE LOS RIOS |
$ 346.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.500
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$ 346.500
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Total Neto
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$ 346.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.835
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$ 412.335
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.