Orden de Compra. Nº45-973-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 45-447-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 45-973-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 45-447-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas VER ARCHIVO ADJUNTO HOJA DE RUTA Nº 741
Proveniente de Licitación 45-447-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 333 PISO 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11
Comuna -1
Impuesto 277875
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Radio Festival S.A.
R.U.T. 82.721.100-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101901
Avisos en radio1UnidadAvisos en radioVER ARCHIVO ADJUNTO $ 1.462.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.500 $ 1.462.500
Total Neto $ 1.462.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.875
TOTAL OC $ 1.740.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.